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谭仲明应邀参加中国内审协会主题访谈活动

发布日期:2012-03-01作者:jtdqgzb点击量:3255次
    本网讯 2月28日,集团董事长谭仲明作为访谈嘉宾参加中国内部审计协会主办的《走进内部审计:现在与未来》主题访谈活动。全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华,审计署党组成员、副审计长、中国内部审计协会会长余效明,国务院国资委财务监督和考核评价局局长沈莹,北京国家会计学院党委书记秦荣生,中国光大(集团)总公司审计部主任刘济平作为嘉宾出席本次活动。访谈由中央电视台财经频道主持人姚雪松主持。

  谭仲明从企业管理者角度阐述了内部审计概念。他认为,从审计功能方面,内部审计应保障制度的有效性和制度执行的有效性。广义的内部审计工作指所有相关的审计工作要素的总和,包括工作体系、联动体系、观念认识、文化氛围和条件保障,其中工作体系中的制度体系、机构体系和流程体系是审计工作赖以开展的保障。谭仲明关于制度有效性和制度执行有效性的论述,因其实用性和价值性得到与会领导和专家的广泛认同。

  李金华认为内部审计应润物细无声,是最有发展前景和空间的审计工作,聪明和精明的单位领导应愿意舍得对内部审计的投入,单位领导人的满意就是好的内部审计工作,是有价值的工作。沈莹认为内部审计是现代企业制度的重要组成部分,是内控风险管理的一个环节,内控风险管理能力是企业核心竞争力的体现,内部审计及其企业的各项管理制度是公司治理体现,她表示中材集团内部审计工作具有典型经验。

  谭仲明还应邀介绍了中材集团内部审计工作现状。中材集团内部审计工作经历了工作不正常、监管型、管控型和风险管理型四个阶段。每一阶段与集团整体管控体系协调同步发展,是企业管理体系的有机组成部分。

  访谈中,李金华对中材集团的内部审计给予了高度评价;秦荣生认为中材集团的内部审计与西方发达国家内部审计发展同步;余效明高度认同中材集团内部审计的工作氛围和工作体系,特别对加强领导者内部审计知识的培训,提高对内部审计工作的认识给予了充分肯定。

作者:集团审计部   来源:中材集团